本书是“十四五”职业教育国家规划教材。
本书坚持产教融合,落地《职业教育专业目录(2021)》对专业升级与数字化改造、中高职一体化设计、增强人才培养适应性的要求,理论与实践相结合,将税费计算与智能申报的理论、技术、技能、工具、方法及素养介绍给学生,使其在掌握国家税收基本知识和政策的基础上,掌握税费计算与申报基础知识、流程规范、智能技术及工具应用等技能。本书以落实立德树人为根本任务,职业精神、工匠精神教育贯彻全书。本书共10个项目、53个任务、18个实训,覆盖税法、纳税准备、不同税种业务处理、税收风险识别等领域的基本知识、技术技能、实践案例和实训项目。
为了利教便学,部分学习资源(操作视频、动画)以二维码的形式提供在相关内容旁。此外,本书另配有课程标准、教学课件、教案等教学资源,供教师教学使用。
本书既可作为高等职业教育财务会计类、财政税务类专业教学用书,也可作为社会相关人员参考用书。
- 目录
- 前辅文
- 项目一 走进税法
- 任务一 认知税收与税法
- 任务二 熟悉税收法律关系
- 任务三 认知税收实体法与税收程序法
- 项目二 纳税准备
- 任务一 税务登记
- 任务二 账证管理
- 任务三 纳税申报
- 任务四 税款征收
- 项目三 增值税计算与智能申报
- 任务一 认知增值税
- 任务二 确定增值税征税范围
- 任务三 明确增值税纳税义务人
- 任务四 区分税率和征收率
- 任务五 了解增值税的税收优惠
- 任务六 计算增值税应纳税额
- 任务七 征收进口环节增值税
- 任务八 认知增值税出口退税制度
- 任务九 增值税征收管理
- 任务十 增值税发票使用及管理
- 增值税计算与智能申报实训
- 实训一 一般纳税人增值税计算与智能申报实训
- 实训二 小规模纳税人增值税计算与智能申报实训
- 项目四 消费税计算与智能申报
- 任务一 认知消费税
- 任务二 熟悉消费税征税对象
- 任务三 明确纳税义务人和税率
- 任务四 计算消费税应纳税额
- 任务五 计算消费税出口退税
- 任务六 消费税征收管理
- 消费税计算与智能申报实训
- 项目五 关税计算与智能申报
- 任务一 认知关税
- 任务二 计算关税完税价格与应纳税额
- 任务三 关税征收管理
- 关税计算与智能申报实训
- 实训一 进口关税计算实训
- 实训二 出口关税计算实训
- 项目六 企业所得税计算与智能申报
- 任务一 认知企业所得税
- 任务二 确定企业所得税的应纳税所得额
- 任务三 认知企业所得税税收优惠
- 任务四 计算企业所得税应纳税额
- 任务五 企业所得税征收管理
- 企业所得税计算与智能申报实训
- 项目七 个人所得税计算与智能申报
- 任务一 认知个人所得税
- 任务二 认知个人所得税征税对象
- 任务三 确定纳税人、税率和应纳税所得额
- 任务四 认知个人所得税税收优惠
- 任务五 计算个人所得税应纳税额
- 任务六 个人所得税征收管理
- 个人所得税计算与智能申报实训
- 项目八 社会保险费计算与智能申报
- 任务一 认知社会保险费
- 任务二 计算社会保险费
- 社会保险费计算与智能申报实训
- 项目九 土地增值税计算与智能申报
- 任务一 认知土地增值税
- 任务二 计算土地增值税应纳税额
- 任务三 土地增值税税收优惠及征收管理
- 土地增值税计算与智能申报实训
- 实训一 土地增值税预缴智能申报实训
- 实训二 土地增值税清算智能申报实训
- 项目十 其他税费计算与智能申报
- 任务一 计算城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加
- 任务二 计算烟叶税
- 任务三 计算印花税
- 任务四 计算环境保护税
- 任务五 计算耕地占用税
- 任务六 计算城镇土地使用税
- 任务七 计算资源税
- 任务八 计算车辆购置税
- 任务九 计算车船税
- 任务十 计算契税
- 任务十一 计算房产税
- 其他税费计算与智能申报实训
- 实训一 烟叶税计算与智能申报实训
- 实训二 环境保护税计算与智能申报实训
- 实训三 耕地占用税计算与智能申报实训
- 实训四 房产税及城镇土地使用税计算与智能申报实训
- 实训五 资源税计算与智能申报实训
- 实训六 车辆购置税计算与智能申报实训
- 实训七 车船税计算与智能申报实训
- 实训八 契税计算与智能申报实训
- 主要参考文献